Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/212 25.7.2023 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/213 20.7.2023 Za tabule, samolepky a znaky na SAD MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  283.01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_07_17 18.7.2023 Kúpno predajná zmluva Oravec Slavomír, Ing. 5,250.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_07_14 14.7.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  20,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_07_12 13.7.2023 Dodatok č.1 k zmluve o nájme z 29.03.2022 Petrík Pavel ,ml. 5549340  0.00  
Detail Faktúra došlá DF2023/205 13.7.2023 Za telefon 6/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/207 13.7.2023 Za vývoz bio odpadu ANTHOS, s. r. o. 52450325  144.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/208 13.7.2023 Za opravu čerpadla na ČOV ANTHOS, s. r. o. 52450325  279.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/209 13.7.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  411.47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/210 13.7.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  193.81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/211 13.7.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  780.47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/187 6.7.2023 Za vývoz TKO 6/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  448.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/188 6.7.2023 Za vývoz VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  440.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/186 4.7.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  924.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_06_27 3.7.2023 D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... Environmentálny fond 30 796 491  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2023/34 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... Jozef Pompa 43800751  210.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/35 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/182 3.7.2023 Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou Jozef Pompa 43800751  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 3.7.2023 Za knihy Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies