|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,342.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/66 |
14.5.2012 |
za náradie / § 50 j/ |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
150.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
10.5.2012 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
31.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
7.5.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
7.4.2012 |
Za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
7.5.2012 |
Za vyv. TKO za 4/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/60 |
2.5.2012 |
Za brožúru Hospodárenie s maj. obce |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
33.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
30.4.2012 |
členské za r. 2012 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
18.4.2012 |
za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
16.4.2012 |
za vyv. TKO 12. Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |