|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
5.6.2013 |
Za vývoz TKO za 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
198.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
4.6.2013 |
Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
4.6.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
4.6.2013 |
Za pristavenie kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/103 |
23.5.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie lI. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
20.5.2013 |
Za Členský príspevok na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/1 |
15.1.2013 |
Za poradca podnikateľa 2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
25.6.2012 |
za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
19.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |