Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/175 12.9.2014 Za servisný zásah - opravy kamerového systému KAMTEL s.r.o 36660990  1 227,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/33 20.2.2018 za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/83 31.3.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  329,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/305 3.12.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  369,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/278 10.11.2020 Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  371,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/193 7.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  215,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/204 22.10.2014 Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  942,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/322 28.12.2017 Za servisnú opravu čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  337,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/292 20.11.2020 Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  238,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 29.3.2019 Za servisné práce plynový kotol MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 14.10.2020 Za servisné práce na zariad. kamer.systému KAMTEL, s.r.o. 36660990  147,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/72 7.3.2024 Za servisné poplatky T mapy T-MAPY s. r. o. 43995187  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/50 21.2.2022 Za servisné poplatky mapový portál 2022 Cleerio SK s.r.o. 46812342  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/13 8.2.2021 Za servisné poplatky Mapový portál Cleerio SK s.r.o. 46812342  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/330 19.11.2021 Za servisné poplatky mapový portál Cleerio SK s.r.o. 46812342  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/140 12.6.2017 Za servis váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/4 9.2.2023 Za servis programu ŠJ MŠ SOFT-GL s.r.o. 36182214  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/290 18.10.2021 za servis plynového kotla Materská škola SEGAS Poprad s.r.o. 52855104  275,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/11 3.2.2014 Za servis Plyn spotrebičov Gascentrum s.r.o 31728481  100,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies