|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
21.8.2024 |
za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 374,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
7.3.2023 |
Za ročné hlásenie o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
18.12.2012 |
za revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
12.4.2018 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
2.12.2014 |
Za revízia komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |