Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/249 21.8.2024 za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/280 7.10.2021 Za rohože LUANA, spol. s r.o. 36198064  19,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 7.3.2023 Za ročné hlásenie o odpadoch EKOS spol. s r. o. 36168475  134,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/226 7.11.2016 Za revíziu komínových telies MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/125 6.5.2024 za revíziu komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/215 18.12.2012 za revíziu komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/90 12.4.2018 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  57,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.4.2024 Za revíziu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  130,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/344 11.11.2019 za revíziu gamatiek a revízne správy Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  365,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 6.6.2019 Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 12.2.2024 za revíziu a servis gamatiek Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  513,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/355 22.11.2019 Za revíziu komínových telies MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 16.4.2014 za revízie hasiacich prístrojov Tatrahasil s.r.o 36501930  96,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/49 21.3.2013 za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/101 22.5.2013 Za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/122 31.5.2017 Za revízie el. zariadení ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  141,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/13 2.2.2017 Za revízie a rev,. správy -gamatky Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  252,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/172 10.8.2016 Za revízie Elektrických zariadení MŠ Ľubomír Krempaský 41571134  205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/143 22.6.2016 Za revízie Elektrických zariadení ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/236 2.12.2014 Za revízia komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies