Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/67 14.5.2012 za sprac. PD - N.N amfiteáter Ľubomír Krempaský 41571134  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 11.10.2018 Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/231 3.9.2021 Za športové poháre tenis turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  89,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 4.10.2019 Za športové poháre na futbal. turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/237 13.9.2021 Za športové poháre futbalový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  184,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/202 8.9.2020 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  82,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/233 31.8.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  59,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/280 12.10.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/248 19.8.2024 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  81,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 20.4.2020 Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou B.E.R.O. Industry s.r.o. 47616733  570,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 13.4.2015 Za snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1 259,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/148 18.7.2013 za SMS služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/166 27.8.2013 Za smetné nádoby EKOS spol. s r. o. 36168475  68,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/103 27.4.2018 za smerové šípky vrcholové tabule s erbom MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  566,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/327 5.11.2024 Za služby správy registratúry Archivovanie SK s.r.o. 36444154  1 522,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/179 16.10.2012 za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS EKOS spol. s r. o. 36168475  194,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/270 25.10.2018 za služby spojené s vývozom VOO a NO EKOS spol. s r. o. 36168475  207,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/146 15.7.2015 Za služby spojené s vývozom skla a plastov EKOS spol. s r. o. 36168475  191,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/224 20.11.2013 za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  46,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/129 8.6.2020 Za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  562,42 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies