|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
2.12.2014 |
Za revízia komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13,965.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23,305.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6,987.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
5.9.2012 |
za reklamné tašky |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
124.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
30.6.2016 |
Za reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/345 |
31.12.2017 |
za reflex. vesty |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
111.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
12.10.2018 |
Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/209 |
13.11.2015 |
Za rádio - obecný úrad |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
9.12.2013 |
Za publikáciu verejné obstaranie |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250.00 EUR |