|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/47 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/48 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
23.6.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
23.6.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
23.6.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
23.6.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/144 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
219,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/146 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/49 |
25.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR, časť Smerdžonka |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
26.6.2014 |
za AVG TuneUp 2014 , |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/148 |
30.6.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,63 EUR |