|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
5.6.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
9.6.2014 |
Za telefón obec 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
10.6.2014 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
11.6.2014 |
Za obecné noviny 2014 doplatok |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/142 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/143 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/50 |
15.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -príce pre účely 38.ZFS, pred a po ukončení |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/38 |
16.6.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks |
JADRO |
47560479 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/39 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: možnosť pripojenia na e. a vod. sieť v ATC počas ZFS-38.ročníka... |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/42 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -obecné insígnie |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/43 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -OSB dosky na tribúnu amfiteátra |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/44 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/45 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
18.6.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,09 EUR |