|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/82 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
92,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/85 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/86 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/87 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
101,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_03_28 |
1.4.2023 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
3.4.2023 |
Za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
3.4.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
3.4.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
3.4.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
4,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
3.4.2023 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
4.4.2023 |
Za vývoz TKO 3/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
401,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
5.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
12.4.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |