|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
9.2.2023 |
Členské RZTPO 2023 |
RZTPO |
31955151 |
46,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
9.2.2023 |
Nájomné MŠ a pozemky 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 112,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
9.2.2023 |
Za OBECNÉ noviny 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
9.2.2023 |
Za vývoz TKO 1/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
396,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/11 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/12 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_15 |
15.2.2023 |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,46 EUR |