|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
218,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
87,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... |
SPP |
35815256 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/7 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_01 |
3.2.2023 |
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
|
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/9 |
6.2.2023 |
Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_09 |
9.2.2023 |
Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/10 |
9.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -tovar podla nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
9.2.2023 |
Za telefon 1/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.2.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
9.2.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
9.2.2023 |
Za plech vlnitý ČOV prístrešok |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
126,00 EUR |