|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
12.4.2023 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
12.4.2023 |
Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
12.4.2023 |
Členské 2023 RZTPO Doplatok |
RZTPO |
31955151 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13x |
13.4.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
24 996,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13 |
13.4.2023 |
Municipálny úver - Univerzál |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/17 |
15.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_14 |
22.4.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BMK7 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
25 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 079,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
24.4.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |