|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
1.6.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_05 |
5.6.2018 |
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
5.6.2018 |
doplatok za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
5.6.2018 |
Za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
5.6.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/145 |
6.6.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/146 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
236,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
29,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
7.6.2018 |
Za telefón 5/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
11.6.2018 |
Za spracovanie dokumentácie DHZO obce |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
12.6.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
12.6.2018 |
Za vývoz TKO 5/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |