Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/10 9.2.2023 Za služby spojené s použitým textilom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/96 11.5.2016 Za služby spojené s odberom VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  212,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/141 5.6.2018 Za služby spojené s odberom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  317,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/82 18.3.2024 Za služby PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/15 4.2.2022 Za služby Pracovnej zdravotnej služby Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  82,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/127 7.5.2024 Za služby po uzemí obce ANTHOS, s. r. o. 52450325  392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/262 10.9.2024 Za služby na majetku obce ANTHOS, s. r. o. 52450325  683,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/216 19.12.2012 za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  37,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/153 24.5.2024 Za školenie Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/100 17.4.2020 Za školenie k infor. systému Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/70 3.4.2023 Za školenie členov kontrolných skupín DHZO Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/38 10.3.2014 za školenie BOZP a PO pre zamestnancov Ing. Tuleja Pavol 40719456  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/24 25.2.2013 Za školenie BOZP Ing. Tuleja Pavol 40719456  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/219 24.10.2016 Za skolenie BOZP Ing. Tuleja Pavol 40719456  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/5 13.4.2015 Za školenie A A Solar s.r.o. 46631143  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.3.2019 Za školenie IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/12 16.1.2025 Za školenie MADE spol. s r.o. 36041688  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/169 26.6.2018 Za skladacie stoly 4 ks bajex s. r. o. 50712136  344,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 30.4.2014 Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko MARO s.r.o 36407020  66,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies