|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.12.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
155,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
14.3.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
318,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
12.9.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
133,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
6.5.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
459,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/1 |
17.1.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
367,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/37 |
7.3.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
563,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
7.8.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
425,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
26.5.2015 |
Za stavebné rezivo na amfiteáter |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361,80 EUR |