Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/116 19.6.2014 Za el. prípojku ZFS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  47.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/117 19.6.2014 Za insígnie s erbom obce MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  265.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 19.6.2014 Za OSB dosky na amfiteáter Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 19.6.2014 Za opravu čerpadla FLORIAN, s.r.o 36427969  46.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/47 20.6.2014 Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre prezidenta SR D.J.K. s.r.o. 31691897  96.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/48 20.6.2014 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  23.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/120 23.6.2014 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  9.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 23.6.2014 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  11.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/122 23.6.2014 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  44.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/123 23.6.2014 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  3.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/124 23.6.2014 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  2.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/144 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  10.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/145 24.6.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   219.33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/146 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  2.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/49 25.6.2014 Objednávame si u Vás: -opravu MR, časť Smerdžonka VA-KU-CO 17122601  136.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/126 26.6.2014 Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 40692680  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/127 26.6.2014 za AVG TuneUp 2014 , Cigler software Račianska 66 36237337  20.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 27.6.2014 Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION 41879392  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/148 30.6.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  38.63 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies