Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2022/6 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/7 24.1.2022 Objednávame si u Vás: - inžiniersku činnosť pre stavbu: VO cyklochodníka Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/11 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/12 25.1.2022 Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/8 25.1.2022 Za osvedčovaciu knihu Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 27.1.2022 Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW W-Control, s.r.o. 36804207  1,216.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/10 31.1.2022 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67.86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/11 31.1.2022 Za popl. stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  3.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 1.2.2022 Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1,303.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/14 3.2.2022 Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/15 4.2.2022 Za služby Pracovnej zdravotnej služby Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  82.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/16 7.2.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  379.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/17 7.2.2022 za vývoz TKO 1/2022 EKOS spol. s r. o. 36168475  342.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/18 7.2.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  817.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/19 8.2.2022 Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/20 9.2.2022 Za telefón 1/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/21 9.2.2022 Za právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258  1,108.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/22 9.2.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  19.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/23 9.2.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  50.48 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies