|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
10.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
11.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
16.12.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/366 |
16.12.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
121,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
16.12.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
28,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
16.12.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
16.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
406,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/372 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
272,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
16.12.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |