|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.12.2021 |
členské Tatry- Pieniny Lag 2021 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/72 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
3.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
6.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
7.12.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
8.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
9.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133,20 EUR |