|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
9.5.2017 |
Členský príspevok OOCR TPS 2017 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
11.5.2017 |
Za nájom plošiny pri kostole |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
11.5.2017 |
Za komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
83.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
16.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
48.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
29.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
165.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
16.5.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,577.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.5.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
18.5.2017 |
Za balíček.- novela: zdravotné poistenie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
12.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.5.2017 |
Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,058.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
22.5.2017 |
Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
95.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141.70 EUR |