|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_01 |
31.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. |
52651258 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
20.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
3.8.2022 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
5.12.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
10.4.2013 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
24.3.2014 |
Za doménu na internete a Web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/207 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/68 |
10.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79.30 EUR |