Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_03_03a 7.3.2017 ZMLUVA o poskytnutí dotácie
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja 42078415  86.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/23 22.2.2013 Za vyprac. ročných hlásení o TKO EKOS spol. s r. o. 36168475  86.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/150 20.7.2015 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  86.53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 4.7.2012 za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  86.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/185 10.7.2018 Za infotabuľu MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  86.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/245 23.12.2013 Za tonery a inf. tabuľu WebComs, s.r.o. 36516244  86.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/192 2.8.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  86.09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/67 8.10.2018 Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU Obchod – SVK, s.r.o. 47175397  86.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/167 15.7.2016 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  85.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/234 30.11.2013 Za potraviny Branko Michlík 43625339  85.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/205 5.12.2012 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  85.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 24.3.2014 za toner a samsung mikro SDHC WebComs, s.r.o. 36516244  85.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/132 9.5.2019 Za telefón 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  84.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/34 31.1.2023 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  84.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/5 15.1.2016 Za Rádio MŠ ELEKTROSPED a.s. 35765038  84.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/66 3.4.2023 Za kontrolu hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  84.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/322 31.10.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  84.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/273 30.9.2022 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  84.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/130 12.5.2023 Za korkové nástenky Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318  84.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/27 11.3.2012 za vyv., TKO 2/12 EKOS spol. s r. o. 36168475  84.30 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies