Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2019/25 5.4.2019 Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/34 11.6.2019 Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 24.4.2019 Za spracovanie dopravného značenia LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/195 17.6.2019 Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/3 24.1.2020 Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny r.2020 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 24.1.2020 Za Zamagurské noviny 2020 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/16 5.4.2020 Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky Galica Stanislav Ing. G-TECH 40127818  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/105 27.4.2020 Za PD el. prípojka predajné stánky Galica Stanislav Ing. G-TECH 40127818  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 12.1.2021 Za Zamagurské noviny rok 2021 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_18 18.5.2021 Obchodná zmluva na nákup kníh Budzák Milan 44  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/189 15.7.2021 Za aktual. rozpočtu MK Rybník Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/8 20.1.2022 Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... Roman Glevaňák 43630715  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 21.2.2022 Za odpluhovanie snehu SAD a VP Roman Glevaňák 43630715  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/117 4.5.2022 Za tabuľu nabíjanie automobilov MUCHA REKLAMA s. r. o. 52123707  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/250 23.9.2022 Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/338 2.12.2021 Za fóliu ľadová plocha Stroje a vybavení 05595436  119.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/365 31.12.2022 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  119.71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/24 11.5.2021 Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  119.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/123 13.5.2021 Za detské obliečky pre MŠ EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  119.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/115 7.6.2013 Za telefon obec 5/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  118.84 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies