|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/363 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/364 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
82,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
29.11.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
29.11.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
1 156,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
27.11.2023 |
za opravu TV pre kamerový systém |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
21.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcely: KNC č. 69/8, 69/7 k.ú.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/57 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu TV pre priemyselné kamery vrátane dopravy |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/58 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie |
Marek Furcoň |
54394651 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/345 |
14.11.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
9.11.2023 |
Za vývoz TKO 10/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
540,05 EUR |