Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/104 11.5.2017 Za nájom plošiny pri kostole J.G.SK s.r.o. 43806767  114.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/105 11.5.2017 Za komodu MOB interier s.r.o. 44948271  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/106 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  46.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/107 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  25.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/108 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  25.43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/109 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  9.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/110 12.5.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  16.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/111 12.5.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  48.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/112 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  29.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/113 12.5.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  165.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/114 12.5.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  8.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/115 16.5.2017 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,577.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 17.5.2017 Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV Viera Lichvárová Ing. 44008562  395.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.5.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/118 18.5.2017 Za balíček.- novela: zdravotné poistenie Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503  12.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/119 17.5.2017 Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby MDZ s.r.o. 26748851  1,058.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/120 22.5.2017 Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  95.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/121 25.5.2017 Za stavebné rezivo ihličnaté Lesné družstvo Krížová skala 36459160  361.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/122 31.5.2017 Za revízie el. zariadení ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  141.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/123 2.6.2017 Za systémovú podporu URBIS MADE spol. s.r.o. 36041688  300.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies