Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/144 15.6.2017 Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice ELMONT Albín Ivák 33026556  6,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/145 16.6.2017 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  15.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/146 16.6.2017 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  3.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/147 16.6.2017 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  13.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/148 16.6.2017 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  33.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/149 16.6.2017 Za overenie váh MŠ Slovenská legálna metrológia n.o. 0037954521  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/150 19.6.2017 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  285.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/151 19.6.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/152 20.6.2017 Za nabíjačku akumulátora filter a olej Ján Mrug 34918591  129.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/153 20.6.2017 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/154 21.6.2017 Za stavebné práce park pri Obecnom úrade Mária Bušová 50568868  230.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/155 21.6.2017 Za kompostovisko JRK Waste Management s.r.o. 45423237  603.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/156 22.6.2017 Za montáž svietidiel na VO O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  505.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/157 22.6.2017 vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník Ing. Adrián Gallik 50830724  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/158 23.6.2017 Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter Ľubomír Krempaský 41571134  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/159 3.7.2017 Za drobný materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  134.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/160 3.7.2017 Za didaktickú pomôcku Kotulič Peter 869325798  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/161 3.7.2017 Za knihy MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  25.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 3.7.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  70.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/163 22.6.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  39.16 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies