Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/186 24.7.2017 za svietidlá pre osvetlenie verejného parku Elektro Alica 31004369  2,926.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/188 26.7.2017 za kancelárske potreby PP comp. s.r.o. SNP 142 36782009  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 1.8.2017 Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic Mária Bušová 50568868  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/190 1.8.2017 Za poplatok za vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. 35910739  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/191 2.8.2017 Za podklad pre obchodné korzo MDZ s.r.o. 26748851  1,833.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/192 2.8.2017 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  86.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/193 2.8.2017 Za kuka nádobu EKOS spol. s r. o. 36168475  34.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/194 2.8.2017 Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro Mária Bušová 50568868  167.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/195 7.8.2017 Za vyvoz TKO 7/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  288.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/196 7.8.2017 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  425.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/197 7.8.2017 Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník SPP-distribúcia, a.s. 35910739  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/198 10.8.2017 Za telefón 7/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/199 10.8.2017 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,226.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/200 14.8.2017 Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a Mária Bušová 50568868  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 16.8.2017 Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 MDZ s.r.o. 26748851  1,103.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/202 16.8.2017 za fontánu na cintorín MANADA Trading s.r.o 46150668  248.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/203 16.8.2017 Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul JD rozhlasy SK s.r.o. 44528035  183.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/204 16.8.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  2.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/205 16.8.2017 Za elektrinu ČOV vyúčtovanie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  459.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/206 30.8.2017 Za vstupenky na stretnutie Goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1,080.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies