|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
15.10.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
334.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
15.10.2021 |
Za PD cyklochodník most č. 5 |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
18.10.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/292 |
19.10.2021 |
Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
2.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
5.11.2021 |
Za vývoz TKO 10/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
275.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |