|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/265 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/267 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
69.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
73.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
142.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/276 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/277 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/278 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
7.10.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/281 |
12.10.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 3. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
12.10.2021 |
Za dodávku čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,216.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
13.10.2021 |
Za telefon 9/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
148.86 EUR |