|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
16.8.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
16.8.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
16.8.2021 |
Za vývoz TKO 7/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
425.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
16.8.2021 |
Za telefon 7/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
16.8.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.8.2021 |
Nájomné MŠ 2.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,194.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
20.8.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
53.95 EUR |