|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_17 |
4.4.2022 |
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility s.r.o. |
42142260 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30a |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2 460,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_29 |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme pozemku |
Stašák Julián |
53772458 |
165,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_17a |
4.4.2022 |
Protokol k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok - Obec Červený... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_17b |
4.4.2022 |
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami Obec Červený Kláštor |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
4.4.2022 |
za vývoz TKO 3/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
8.4.2022 |
Za telefon 3/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
8.4.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
11.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/106 |
11.4.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
510,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
13.4.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
20.4.2022 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
20.4.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
20.4.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
27.4.2022 |
Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
20,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
27.4.2022 |
Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
112,98 EUR |