|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
4.5.2022 |
za vývoz TKO 4/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/30 |
6.5.2022 |
Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na brehu Dunajca |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
6.5.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
6.5.2022 |
Za telefon 4/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37 270,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
11.5.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
18.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
18.5.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |