|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
14.9.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
356,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.9.2021 |
za nástenky pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
130,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/54 |
15.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/55 |
16.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - most |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
16.9.2021 |
Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
16.9.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
17.9.2021 |
Za koberec do Materskej školy |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
17.9.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
17.9.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
17.9.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
27,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
17.9.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
147,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
17.9.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
17.9.2021 |
Za tlačivá MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_20 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_26 |
24.9.2021 |
Zmluva o budúcom vecnom bremene |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |