|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/212 |
27.6.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
16,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
65,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
26,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
61,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
1.7.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
2.7.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605,04 EUR |