Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/194 14.6.2019 Nájomné MŠ 2.Q 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/41 15.6.2019 Objednávame si u Vás: -overenie váh Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/195 17.6.2019 Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/196 17.6.2019 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  2.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/197 17.6.2019 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  39.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/198 17.6.2019 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  3.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/199 17.6.2019 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  52.25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/200 17.6.2019 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  9.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/42 18.6.2019 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  15.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/43 18.6.2019 Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... CBS spol, s.r.o. 36754749  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/44 19.6.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 Jozef Danko 32862644  236.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/202 19.6.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  602.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/203 19.6.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/204 19.6.2019 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  161.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 21.6.2019 Za overenie váh v MŠ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/207 24.6.2019 Za tlačivá MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  15.98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9657_2019-06-19 26.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/208 26.6.2019 Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady ESSOX, spol. s r.o. 31703143  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/209 26.6.2019 Za knihy letecké pohľady CBS spol, s.r.o. 36754749  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 26.6.2019 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  25.46 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies