|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/1 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/2 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny 2019 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/3 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_01 |
2.1.2019 |
Rámcová zmluva |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/4 |
2.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu a údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
380,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
4.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
20.1.2019 |
Za Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
20.1.2019 |
Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
20.1.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
20.1.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_21 |
21.1.2019 |
Zmluva o dielo - IP kamerový systém |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
12 854,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/7 |
21.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |