Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/236 18.8.2023 Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 PVPS a.s. 36500968  400.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/55 2.10.2012 Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) Sičár, s.r.o. 43941745  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/70 13.4.2015 Za tesárske práce Vojtech Oravec 43106668  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/27 11.3.2015 za tesárske práce Vojtech Oravec 43106668  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/265 20.12.2016 Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic 11949678  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/52 18.6.2017 Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie Ľubomír Krempaský 41571134  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/55 21.6.2017 Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_02_15 15.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY HOUSTON, s. r. o. 52142281  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/26 15.6.2020 Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca J.G.SK s.r.o. 43806767  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/44 3.8.2022 Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/311 11.11.2022 Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 9.2.2023 Za vývoz TKO 1/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  396.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/56 7.3.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/165 8.6.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/237 8.9.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/324 8.12.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/77 6.12.2021 Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/375 28.12.2021 Za drobný materiál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/397 31.12.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  395.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/214 16.8.2021 za opravu čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  395.32 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies