|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
26.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať |
Disig a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_15 |
22.8.2023 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
102.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
2.7.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
102.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/26 |
7.4.2014 |
Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
24.4.2018 |
Za aerofoto 2018 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/252 |
31.12.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
101.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/206 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
101.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/87 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
101.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
17.9.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
101.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100.80 EUR |