|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/34 |
11.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
17.6.2019 |
Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/3 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny r.2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/16 |
5.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -PD pre el. prípojku pre obch.stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_18 |
18.5.2021 |
Obchodná zmluva na nákup kníh |
Budzák Milan |
44 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
119.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
7.6.2013 |
Za telefon obec 5/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.84 EUR |