Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/202 8.9.2020 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  82.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/233 31.8.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  59.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/280 12.10.2022 Za športové poháre Jozef Krajger - K reklama 10768122  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 20.4.2020 Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou B.E.R.O. Industry s.r.o. 47616733  570.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 13.4.2015 Za snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,259.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/148 18.7.2013 za SMS služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/166 27.8.2013 Za smetné nádoby EKOS spol. s r. o. 36168475  68.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/103 27.4.2018 za smerové šípky vrcholové tabule s erbom MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  566.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/179 16.10.2012 za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS EKOS spol. s r. o. 36168475  194.65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/270 25.10.2018 za služby spojené s vývozom VOO a NO EKOS spol. s r. o. 36168475  207.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/146 15.7.2015 Za služby spojené s vývozom skla a plastov EKOS spol. s r. o. 36168475  191.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/224 20.11.2013 za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  46.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/129 8.6.2020 Za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  562.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 9.2.2023 Za služby spojené s použitým textilom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/96 11.5.2016 Za služby spojené s odberom VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  212.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/141 5.6.2018 Za služby spojené s odberom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  317.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/82 18.3.2024 Za služby PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/15 4.2.2022 Za služby Pracovnej zdravotnej služby Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  82.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/216 19.12.2012 za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria 37780701  37.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies