|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/195 |
31.10.2012 |
za potr. |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/194 |
31.10.2012 |
za potr. |
Branko Michlík |
43625339 |
199.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/193 |
2.11.2012 |
za potr. |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/192 |
29.10.2012 |
za potr. |
Ivana Marhefková |
845503 |
146.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
29.10.2012 |
za potr. |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
135.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
24.10.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/189 |
9.11.2012 |
za telefón 10/11 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/188 |
8.11.2012 |
za vyv. TKO 10/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
215.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/187 |
5.11.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/186 |
2.11.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/185 |
31.10.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/183 |
31.10.2012 |
za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,944.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/182 |
22.10.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/181 |
18.10.2012 |
za plakety - jubileá |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/178 |
16.10.2012 |
za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
5.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/177 |
16.10.2012 |
za telefón 9/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
92.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59.00 EUR |