|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/174 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
41.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/173 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
60.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/172 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
5.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/170 |
30.9.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
41.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
30.9.2012 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4,908.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/160 |
8.10.2012 |
Za vývoz TKO 9/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
19.9.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.99 EUR |