Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/164 22.6.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  53.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/165 20.6.2017 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  14.81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/166 22.6.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  9.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/167 22.6.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  27.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 22.6.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  23.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/169 22.6.2017 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  8.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/170 30.4.2017 Za potraviny Branko Michlík 43625339  24.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/171 30.6.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  265.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 7.7.2017 Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/173 7.7.2017 Za právne služby doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD 50718126  312.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/174 7.7.2017 Za informačnú tabuľku Ing. Bartuš Róbert 37058339  26.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/175 7.7.2017 Za vývoz TKO 6/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  258.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/176 17.7.2017 Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ Ľuboš Kolodzej 35214406  580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 17.7.2017 Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo Ing. Adrián Gallik 50830724  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/179 17.7.2017 Za vytýčenie telekom sietí Slovak Telekom, a.s. 35763469  13.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 17.7.2017 Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1,068.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/181 17.7.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  5.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/182 17.7.2017 Za telefón 6/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 17.7.2017 Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  11.46 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies