|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
5.6.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
9.6.2014 |
Za telefón obec 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
32.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
10.6.2014 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
11.6.2014 |
Za obecné noviny 2014 doplatok |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
18.6.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
23.6.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
23.6.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |