|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
121.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
211.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
31.1.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
80.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
3.3.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
7.3.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
7.3.2014 |
Za telefón obec 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
7.3.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
7.3.2014 |
Za vývoz TKO 2/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
17.2.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
90.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
112.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
227.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
18.3.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879.00 EUR |