|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
21.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
30.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
192.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
10.7.2018 |
Za infotabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
17.7.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
17.7.2018 |
za vývoz TKO MŠ II. Q 2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
20.7.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-16.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
23.7.2018 |
Za brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
26.7.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
6.8.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
9.8.2018 |
Za telefón 7 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65.18 EUR |