|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
12.10.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
430.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
12.10.2018 |
Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
18.10.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
18.10.2018 |
Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
18.10.2018 |
Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
18.10.2018 |
Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
22.10.2018 |
Za aerofoto |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13,651.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
2.11.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
2.11.2018 |
Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,363.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/277 |
8.11.2018 |
Za telefón 10/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
8.11.2018 |
Za vyvoz TKO 10/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.25 EUR |