|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.6.2022 |
Za telefon 5/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
13.6.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
609,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
333,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
17.6.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_10 |
23.6.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
Budzák Milan |
44 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_24 |
27.6.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
27.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
27.6.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
67,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
27.6.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
27.6.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/33 |
28.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_28 |
29.6.2022 |
ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
574 813,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
30.6.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,37 EUR |