|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/35 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
290.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/33 |
1.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
31.5.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
3.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
112.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
30.5.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
111.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/32 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -stoličky do KD |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1,860.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/28 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: publikáciu |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/29 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/30 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
157.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_28 |
28.5.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/27 |
28.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -reklamnú tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/103 |
23.5.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie lI. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/26 |
23.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -dodávku el. energie a vody pre 37.ročník ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
0.00 |