|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
4.7.2013 |
Za Antivr.program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
3.7.2013 |
Za vývoz TKO 6/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
2.7.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
102.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/67 |
1.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.6.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
108.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
97.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
25.6.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
215.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
21.6.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
20.6.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
20.6.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
20.6.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
20.6.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
20.6.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |